Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
20.02.2023
Отчет
о ходе реализации муниципальных программ Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области(финансирование программ)
за  2022 год
№ п/п Наименование  программных мероприятий Срок реализации программы Объемы финансирования, тыс. рублей Уровень освоения финансовых средств (%) Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий Планируемые  значения целевых показателей Фактически достигнутые значения целевых показателей Уровень достижения, (%)
всего в том числе по источникам финансирования
федеральный      бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджет ные источники
план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                     
1 Муниципальная программа Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Обеспечение решения вопросов местного значения Ольшанского сельского поселения» 2014-2024гг 7124,90 5802,00 99,00 99,00 1032,50 943,50 5993,40 4759,50 0,00 0,00 100,00 81,4        
                              доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 64,3 65,5 101,9
                              Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение(единиц на 1 тыс.чел.населения) 0 0 100
  Подпрограмма №1 Обеспечение деятельности администрации Ольшанского сельского поселения по решению вопросов местного значения   5997,30 4674,40 99,00 99,00 997,50 908,50 4900,80 3666,90 0,00 0,00 100,00 77,9        
  Мероприятие 1. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   99,00 99,00 99,00 99,00             100,0 100,0  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты(да/нет) да да 100
  Мероприятие 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров   734,70 734,70         734,70 734,70     100,0 100,0 Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера(да/нет) да да 100
  Мероприятие 3. Благоустройство территорий   307,30 307,30     96,10 96,10 211,20 211,20     100,0 100,0 Количество оборудованных спортивных и детских площадок(Ед/тыс.чел.населения) 0,8 0,8 100
                              Количество обустроенных мест массового отдыха населения(Ед/тыс.чел.населения) 0,8 0 0
                              Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов(да/нет) да да 100
                              Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности(%) 41,3 43,5 105,3
  Мероприятие 4. Развитие улично-дорожной сети   1535,00 301,10     0,00 0,00 1535,00 301,10 0,00 0,00 100,0 19,6 Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности(%) 44,8 46,5 103,8
  Мероприятие 5. Развитие градостроительной деятельности   8,50 8,50     0,00 0,00 8,50 8,50     100,0 100,0 Мероприятия по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет(да/нет) да да 100
  Мероприятие 6. Ремонт водопроводных сетей   1005,80 916,80     901,40 812,40 104,40 104,40     100,0 91,2        
  Мероприятие 7. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления   1457,40 1457,40     0,00 0,00 1457,40 1457,40     100,0 100,0 Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления(%) 29,5 22,2 75,3
                              Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг(%) 100,0 100 100
                              Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего  за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от земельного налога за отчетный период 11,8 13,1 111
                              Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период 49,8 26,3 52,8
  Мероприятие 8. Обеспечение деятельности главы сельского поселения   849,60 849,60     0,00 0,00 849,60 849,60     100,0 100,0 Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение(единиц на 1 тыс.чел.населения) 0 0 0
  Подпрограмма №2 Обеспечение деятельности мунициппального казенного учреждения культуры "Ольшанский сельский культурно-досуговый центр"   1127,6 1127,6 0 0 35 35 1092,6 1092,6 0 0 100 100,0        
  Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений   1127,60 1127,60 0 0 35,00 35,00 1092,6 1092,6     100 100,0 Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями(%) 75 75 100
                              Экономия средств на оплату коммунальных услуг(%) 2 2 100
Поделиться:
Дата создания: 20.02.2023 14:13
Дата последнего изменения: 20.02.2023 14:13